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       审计条例

      ?审计条例 □ 总则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。 第二条 公司审计部门,依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公司规章制度及有关文件规定,对公司本部及下属单位的财务收支、物资、设备及经济效益进行审计监督,以严明财经纪律,改善经营管理,提高经济效益,杜绝各种违纪违法现象。

      2014-01-24    19820    0
      P15

       审计案例

      ?审 计 案 例 练 习 第十至十六章,涉及的是审计实务,内容较多,也很重要。通过学习本单元,重点应该掌握:应收账款、存货、固定资产、应付账款、应付票据、投资、重要会计报表项目的实质性测试程序及终结审计、验资,以及各业务循环内部控制的评价及其对实质性测试的影响。 要深刻领会函证、监盘、分析性复核等重要的实质性测试方法。以下一些简答与分析题,供考生朋友复习参考: 一、注册会计师张雷在预备调查阶

      2017-12-08    1720    0
      P1

       审计报告W-05审计决定书

      ? * * * * * * (审计机关全称) 审 计 决 定 书 审 * 决[ * * * * ] * 号 * * * 关于 * * * * * * 的审计决定 (被审计企业全称): 自 * 年 * 月 * 日至 * 年 * 月 * 日

      2009-12-15    8952    0
      P1

       审计准备-8总体审计方案

      ?表2-12                索引号: (审计机关名称) 总体审计方案 审计期间____ 项目名称 审计方式 项目执行单位名称 编制依据 项目单位基本情况: 审计目标、范围、内容和重点: 工作进度和时间安排: 审计组组长及成员: 人

      2014-07-02    17909    0
      P1

       审计报告-7审计工作小结@

      ?表6-10 索引号: (审计机关名称) 审计工作小结 年 月 日 项目名称 被审计单位名称 审计组长 主审 组员 现场工作时间 计划 实际 一、 项目基本情况 二、 审计目的和范围 三、 审计计划执行情况 四

      2014-08-20    1095    0
      P1

       审计报告W-04审计意见书

      ? * * * * * *(审计机关全称) 审 计 意 见 书 审 * 意[* * * *] * 号 * * * 关于对 * * * * * * 的审计意见 (被审计企业全称) : 自 * 年 * 月 * 日至 * 年 * 月 *

      2011-05-14    16409    0
      P8

       论审计风?#31456;?em>审计风险

      ?论审计风险 【摘要】随着社会主义市场经济的不断发展,人们对审计的期望越来越高,审计职?#26723;?#36131;任也越来越重。鉴于社会经济所存在的可变性和复?#26377;裕?#23545;审计工作增加?#22235;?#24230;,同时也产生了一些难以避免的审计风险。因而,正确的认识审计风险,提高审计风险的意识,积极有效地防范和控制审计风险,使得审计再维护市场经济秩序以及企业经营管理等方面起到的防范与控制的作用。本文从审计风险含义,成因入手,对如何审计风险控

      2019-05-19    105    0
      P2

       郯城联社审计部创新审计方法

      ?**联社: 创新审计方法,实行审计组长轮换制 ? 为充分调动审计人员的工作积极性、能动性,有力地推动审计工作创新,进一步提升审计质量和审计成果的运用水平,**联社审计部积极探索新的审计方法,实行审计组长轮换制,促进审计人员工作态度“大转变?#34180;? 由被动到主动的转变。以往审计项目的开展一般?#21152;?#31185;长和副科长担任审计组长,其他审计人员一直担任审计组成员,被动的接受组长分工,机?#26723;?#23436;成审计任务,但

      2014-06-23    7124    0
      P1

       审计报告W-07审计建议书

      ? * * * * * *(审计机关全称) 审 计 建 议 书 审 * 建[ * * * * ] * 号 * * * 关于 * * * * * * 的审计建议 : 我们在对 * * * * * * 的

      2009-01-11    7272    0
      P1

       确定审计方案-01企业x年度财务审计总体审计方案

      ? 企业 年度财务审计总体审计方案 编制依据 编制人员 审计方式 编制?#25484;? 一、 企业基本情况 二、审计目标、范围、内容和重点 三、工作进度和时间安排 四、审计组长及成员 五、人员分工

      2009-05-13    27749    0
      P41

       审计风险管理

      1. 審計風險管理主講人:陳清祥 2004.12.272. 前   言 由?#30563;?#24180;來一連串之會計舞弊掏空案件接踵發生,而主管機關及目前時勢潮流對會計師之專業角色要求越趨嚴格,面對如此嚴峻惡劣的外在執業環境,會計師如何作好審計風險管理,提升財務報表資訊品質及會計師查核簽證之品質,已成為大家必須面對的重要課題。<l

      2011-06-03    26086    0
      P2

       内部审计汇报

      ?**东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明?#20998;?#36131;分工,要求有关人员本着实事求是的态度?#38505;?#20934;备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2006年4月5日,根据中国大唐集团公司**分公司“关于成立****东电厂筹备处的通知?#20445;?#20154;劳[2006]110号),成立项目筹备机构,由**电厂委派一名负责人负责开展项目的前期工作至2007年年底。 20

      2012-09-28    10568    0
      P1

       审计

      ?岗位描述 审计员 岗位名称: 审计员 直?#30001;?#32423;: 审计室主管 本职工作: 往来业务及会计帐务审计工作 工作责任: 1. 对集团会计凭证、?#26102; ?#25253;表进行审计。 2. 对财务管理部,投资部预算报告进行审计。 3. 对集团合同签定进行审计。 4. 审计财务管理部做出的预决策方案及经济分析报告。 5. 审计微机记帐情况。 6. 审计下属公司销售收入,成本费用,经费支出

      2011-07-22    14004    0
      P1

       审计通知单

      ?审计通知单 □日常 □定期 □不定期 年 月 日 审计对象 审计?#25484;? 审计内容 配合事项 董事长 总经理 财务总监 审计监察部经理

      2013-08-05    762    0
      P20

       审计案例答案

      ?审计案例答案 一:解 销售与收获循环备忘录 被审计单位名称:B公司 编制者:张雷?#25484;冢?001/2/15页次: 会计截止日:2000/12/31 复核者:李豪?#25484;冢?001/2/15索引号:X6—1 对销售与收款循环的描述 可能存在的缺陷 建议改进措施 1.销售部门收到顾客的订单后,由经理张一凡?#25512;?/p>

      2015-09-09    7568    0
      P4

       审计报告

      ?X X X审计局 ? 审计报告 X审报〔2000〕X号 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ?被审计单位:x x县畜牧局 审? 计 项? 目 :x x县?#22235;?#36824;草工程 项目财务收支审计 ? ? ? ? 根据《中华人民共和国审计法》和xx县工程项目验收的有关规定,我局派出审计组,于20xx年x月xx日对xx县2008年草原?#22235;?#36824;草

      2019-03-16    247    0
      P5

       审计实训总结

      ????????? 审计实训总结 经过两天的努力,我们在老师的指导下,我们小组完成了对**?#21040;?#27792;桶股份有限公司年报的审计工作。? 一、实?#30340;?#30340; 我们小组四人通过详查法对该公司2014年年报进行审计,从而达到了解和掌握审计学基本理论、基本原理和基本方法在实践中的运用情况;熟悉现代风险导向审计的具体程序和工作步骤及要求;掌握审计证据的收集、审计工作底稿的编制、审计报告的撰写方法及要求的目的。

      2016-05-29    7361    0
      P20

       会计改革与审计

      1. 第一讲 会计改革与审计2. 中国会计准则的发展历程 1、92—93年颁布《基本会计准则》和分行?#26723;?#20250;计制度,基本确立与市场经济向适应的会计框架体?#25285;?2、97年针对上市公司利用关联交易操纵利润(如“琼民源”?#24405;?#39041;布中国第一个具体会计准则——关联方关系及其交易; 3、98年针对上市公司操纵利润颁布《股份公司会计制度》

      2012-12-05    11644    0
      P2

       审计圆中国梦

      ?? 审计圆中国梦 尊敬的各位领导、同事们:大家好! 首先感谢领?#27982;?#32473;我这次演讲的机会,今天我演讲的题目是《审计圆中国梦》。 现在中国的经济发展迅速离不开审计,因为审计是维护财经秩序的“医生?#34180;?#23457;计本质上就是国家经济社会运行的“免疫系?#22330;保?#20445;证国家各项政策能?#25381;?#25928;实施,使国家经济安全的运行。审计机关在及时发现和依法查处腐败方面具有自身独特优势,是惩治贪污腐败、规?#24230;?#21147;运行的重要工具。?#25381;?/p>

      2014-12-01    6370    0
      P3

       审计部经理

      ?岗位描述 审计部经理 岗位名称: 审计部经理 直?#30001;?#32423;: 财务总监 直接?#24405;叮? 审计室主管、商务审核室主管 本职工作: 公司审计、商务审核工作的组织管理 直接责任: 1. 正确及时地传达上级指示和文件精神,并遵?#23637;?#24443;执行。 2. 向上级报告审计部真?#30331;?#20917;,并代表审计部投诉。 3. 在权限范围内批阅公司有关文件。 4. 检查与审计部有关国家审计法规,公司规章制

      2009-03-23    14200    0
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